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河源市人力资源和社会保障局2017年部门决算基本情况

2017香港历史开奖记录 - 百度 www.jlie.net 发布日期:2018/9/21 11:47:57 浏览:

来源时间为:2018-08-01

市人社局部门是主管人力资源和社会保障工作的职能部门。主要职责:

1、贯彻执行国家、省及市有关人力资源和社会保障事业发展的方针政策和法律法规,拟订本市人力资源和社会保障事业发展规划、政策,并组织实施和监督检查。

2、拟订组织实施本市人力资源市场发展规划,贯彻落实人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动和有效配置。

3、负责促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划,完善公共就业服务体系,健全就业援助制度,完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,负责技工学校管理,贯彻执行高校毕业生就业政策,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织统筹拟订城乡社会保险及其补充保险政策和标准、统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法,统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高统筹层次,会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度,会同有关部门编制本市社会保险基金预决算草案,贯彻落实社会保障基金投资政策。

5、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,对各类社?;鹗凳┰し?、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、执行机关、事业单位人员工资收入分配政策,建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,组织实施机关企事业单位人员福利和离退休政策,拟订企业工资指导线和最低工资标准,对企业工资分配实施宏观调控。

7、会同有关部门指导事业单位人事制度改革,拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法,指导人才管理和开发工作,组织实施专业技术人员管理和继续教育政策,负责企事业单位管理人员继续教育管理工作,牵头推进深化职称制度改革工作,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

8、会同有关部门贯彻落实军队转业干部安置政策,负责军队转业干部安置计划的编制下达工作,负责军队转业干部的安置和教育培训工作,贯彻落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策,负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

9、负责行政机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员综合管理,组织实施公务员法工作,会同有关部门组织实施国家和省、市政府奖励表彰制度,做好政府奖励、表彰协调工作,承办市人民政府工作部门领导人员职务任免的审核、呈报及办理工作。

10、负责有突出贡献中青年专家、享受政府特殊津贴专家推选工作,负责科以下公务员、专业技术人员和企业管理人员因公出国赴港澳的政治审查工作。

11、会同有关部门拟订农民工工作综合性规划并组织实施,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

12、组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

13、负责对全市人力资源和社会保障工作进行指导、监督检查和协调服务,指导和协调有关人力资源和社会保障方面的交流与合作,承办政府间有关人力资源和社会保障工作协定合作项目的实施工作。

14、承办市人民政府及省人力资源和社会保障厅交办的其他事项。

(二)机构设置

按照部门决算编报要求,纳入市人社局2017年部门决算编报范围的单位共13个,包括局本级和下属12个预算单位,分别为市人力资源社会保障局本部,市人力资源社会保障局高新区分局、市社会保险基金管理局、市劳动就业服务管理中心、市人才交流管理办公室、市人事与技能考试管理办公室、市人力资源培训中心、市人力资源服务中心、市社会保障卡管理办公室、市高新区劳动监察大队(即原市高新区劳动保障事务所)、市社会保险基金管理局源城分局、市社会保险基金管理局江东分局、市劳动人事争议仲裁院。

第二部分市人社局2017年部门决算表

第三部分市人社局2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

市人社局2017年度总收入11636.49万元,其中本年收入11636.49万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入9873.25万元,比上年决算数增加1349.38万元,增长15.83。主要原因:一是村居平台建设资金和部分省级就业补贴项目实行国库集中支付,纳入市人社局指标,二是军转干部安置项目由财政切块转为市人社局列支项目,三是机关养老保险缴费增加。

2.上级补助收入0万元,比上年决算数减少403.70万元。主要原因是原市人社局拨付下属单位的资金全部由财政局直接支付给事业单位。

3.事业收入0万元,与上年持平。

4.其他收入1763.24万元,比上年决算数增加1729.91万元,增长5190.24。主要原因是创业贷款担?;鹆腥刖鏊阒С?。

(二)年度支出总体情况

市人社局2017年度总支出7769.98万元,其中本年支出7769.98万元。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)支出1894.21万元,主要用于本部门在职人员工资福利支出,机关运行支出,比上年决算数减少273.46万元,下降12.62,主要原因是局机关本部公用经费由一般公共服务类调整为社会保障和就业类。

2.科学技术(类)支出6.00万元,主要支出项目是“扬帆计划”奖励金,比上年决算数减少71.00万元,下降92.21,主要原因是“扬帆计划”奖励金减少。

3.社会保障和就业(类)支出5744.01万元,主要支出项目有退休人员退休费、劳动关系和维权、社会保险业务管理、社会保险经办管理、社会保险扩面、人力资源社会保障业务政策宣传、劳动保障执法、职业介绍、社会保障政策宣传等,比上年决算数减少367.01万元,下降6,主要原因是2016年行政事业单位医疗在社会保障和就业支出类下列支,2017年行政事业单位医疗在医疗卫生与计划生育支出类下列支。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)106.25万元,主要用于医疗保险和生育保险缴费,比上年决算数增加103.28万元,增长3477,主要原因是2016年行政事业单位医疗在社会保障和就业支出类下列支,2017年行政事业单位医疗在医疗卫生与计划生育支出类下列支。

5.其他支出19.52万元,主要用于其他培训项目支出,比上年决算数减少27.85万元,下降58.79,主要原因是委托培训项目全部纳入非税系统管理。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2017年度财政拨款收入说明

市人社局部门2017年度财政拨款收入合计9873.25万元。其中:一般公共预算财政拨款收入9873.25万元,比年初预算数减少14414.28万元,下降59.35;主要原因是社会保险基金切块预算未纳入部门预算;政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年持平。

(二)2017年度财政拨款支出说明

市人社局2017年度财政拨款支出合计7572.47万元。其中:一般公共预算财政拨款支出7572.47万元,比年初预算数减少16715.06万元,下降68.82;主要原因是社会保险基金切块预算未在部门预算体现;政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年持平。

分功能科目看,一般公共服务(类)人大事务(款)1894.21万元,主要用于本部门在职人员工资福利支出,机关运行支出??蒲Ъ际酰ɡ啵┲С?万元,主要支出项目有“扬帆计划”奖励金。社会保障和就业(类)支出5744.01万元,主要支出项目有退休人员退休费、劳动关系和维权、社会保险业务管理、社会保险经办管理、社会保险扩面、人力资源社会保障业务政策宣传、劳动保障执法、职业介绍、社会保障政策宣传等。医疗卫生与计划生育支出(类)106.25万元,主要用于医疗保险和生育保险缴费。其他支出19.52万元,主要用于其他培训项目支出。

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

市人社局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为36.79万元,完成预算59.95万元的61.37。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,预算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为28.24万元,完成预算33.8万元的83.55;公务接待费支出决算为8.55万元,完成预算26.15万元的32.7。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比,2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少5.85万元,下降(增长)13.72。其中:因公出国(境)费支出决算减少2.1万元,2017年度未安排公务出国(境)活动;公务用车购置及运行维护费支出决算减少3.68万元,下降11.53;公务接待费支出决算减少0.07万元,下降0.8。因公出国(境)费支出减少的主要原因是2017年度未安排公务出国(境)活动;公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是实行公务用车改革之后,严格按照车改规定执行;公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比上年有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0;公务用车购置及运行维护费支出28.24万元,占76.76;公务接待费支出8.55万元,占23.24。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属12个单位出国团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出28.24万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2017年公务用车购置数0辆;公务用车运行及维护支出28.24万元,2017年局机关及下属12个单位公务用车保有量为11辆,主要用于行政执法和机要通信、应急工作。

3.公务接待费支出8.55万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017年,局机关及下属12个单位共接待国外来访团组0个,来访外宾0人次;发生国内接待接待204批次,1046人次(不包括陪同人员),主要用于市局本级和12个下属单位接收上级部门指导调研、兄弟市交流学习,出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动中按规定接待发生的费用,包括用餐、住宿等支出。主要是贯彻落实中央“八项规定”及党政机关厉行节约反对浪费条例有关规定,严格执行公务接待制度和接待标准。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出620.80万元,比上年减少60.01万元,降低8.81。主要原因是:严格执行厉行节约等规定。

(二)政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额26.35万元,其中:政府采购货物支出26.35万元,政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额26.35万元,占政府采购支出总额的100。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆11辆,其中,一般公务用车8辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

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