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2017年河源市国土资源局部门决算基本情况说明

2017香港历史开奖记录 - 百度 www.jlie.net 发布日期:2018/10/10 1:34:47 浏览:

来源时间为:2018-08-04

第一部分河源市国土资源局概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家有关土地、矿产、测绘管理的方针政策、法律法规,拟订本市有关规范性文件并组织实施,负责有关行政处罚的听证和行政复议。

(二)承担?;び牒侠砝猛恋?、矿产资源的责任。负责编制、组织实施全市国土与矿产资源规划、地质勘查规划、地质灾害防治和地质遗迹?;す婊安饣婀婊ぷ?;参与上报省人民政府审批的城市总体规划的审核工作;组织拟订市土地利用总体规划,指导和审核县(区)、乡镇土地利用总体规划。

(三)承担规范国土资源管理秩序的责任。监督检查下级人民政府及其国土资源主管部门行政执法和土地、矿产资源规划执行情况;协调和组织实施土地、矿产资源行政执法;依法?;ね恋?、矿产资源所有者和使用者的合法权益,承担并组织调处权属纠纷,查处违法违纪案件。

(四)承担耕地?;さ脑鹑?。实施农地用途管制,指导基本农田?;?,组织耕地?;ぴ鹑文勘曷男星榭黾觳楹涂己?;指导、协调、监督未利用土地开发、土地整理、土地复垦和农用地开发工作,承担耕地面积占补平衡和基本农田?;さ募喽铰涫倒ぷ?。

(五)负责组织开展节约集约利用土地工作。组织实施节约集约用地和建设用地使用权流转、储备、供应等政策,指导基准地价、标定地价的制定与公布,规范土地市场秩序。

(六)负责土地利用管理工作。对土地使用权划拨、出让、用途管制、交易和政府收购储备等进行管理和监督检查;指导农村集体非农土地使用权的流转管理;负责农村宅基地的审批;组织实施县级基准地价评估成果的检查验收,对土地评估机构的资格进行审核并实施行业管理;承担上报国务院和省、审批的各类用地的审查、报批工作;主管全市土地的征用、划拨、出让工作。

(七)负责拟定地籍管理办法并组织实施。组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测;组织土地确权、城乡地籍、土地定级、土地登记发证等工作,承担市人民政府调处土地权属纠纷工作。

(八)负责矿产资源勘查、开发管理工作。负责探矿权监督管理和探矿权新立、转让调查核实工作,负责采矿权审批登记发证和转让审批登记工作;组织矿产资源调查,负责矿产资源储量管理工作;组织和指导征收矿产资源补偿费;负责探矿权、采矿权评估业务的管理。

(九)负责地质环境?;ず偷刂试趾Ψ乐喂ぷ?。组织监测、防治地质灾害和?;さ刂室胖?;管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评估工作,监测、监督防止地下水过量开采,?;さ刂驶肪?;认定市级地质遗址?;で?。

(十)负责基础测绘和测绘市场管理工作。拟定测绘工作规划、计划;组织并管理基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其他重大测绘项目;依法实施测绘行业管理,审查测绘单位资格,负责测绘任务登记;管理测绘成果质量和地图编制工作;管理大地测量控制系统,管理、审核、发布重要基础地理信息数据;指导和监督测量标志的?;?。

(十一)负责下一级国土资源主管部门领导干部双重管理主管方的工作。

(十二)负责市辖区范围内土地、矿产、测绘管理具体工作。

(十三)承办市人民政府和省国土资源厅交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入我部门河源市国土资源局2017年部门决算编报范围的单位共7个,包括本级和下属6个预算单位,分别是河源市国土资源局源城分局、河源市国土资源信息中心、广东河源恐龙化石省级自然?;で芾泶?、河源市地价评估中心、河源市国土资源征地服务中心、河源市地质环境监测站等。

第二部分河源市国土资源局2017年部门决算表(详见附件)

第三部分河源市国土资源局2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

(一)年度收入总体情况

河源市国土资源局2017年度总收入6695.02万元,其中本年收入6090.7万元。具体情况如下:

1.财政拨款收入5777.77万元,比上年决算数增加1368.46万元,增加31.03。主要原因一是人员增加,工资收入及人员经费增加;二是部分项目于2017年竣工验收,增加了支出增加了收入;三是项目增加,项目资金增加。

2.上级补助收入0万元,比上年决算数增加(减少)0万元。

3.事业收入0万元,比上年决算数增加(减少)0万元。4.经营收入0万元,比上年决算数增加(减少)0万元。

5.其他收入312.93万元,比上年决算数减少766.38万元,减少71。主要原因是2016年局本级收到下属单位拨来的物业管理费和追缴了部分赃款,而2017年未有该笔款项发生,且根据财政对账单2017年末调整了相关账务。

(二)年度支出总体情况

河源市国土资源局2017年度总支出6695.02万元,其中本年支出5803.54万元。具体情况如下:

1.一般公共服务支出0万元,比上年决算数减少10.28万元,减少100,主要原因是2017年未有一般公共服务的项目发生。

2.文化体育与传媒支出0万元,比上年决算数减少37.63万元,减少100,主要原因是2017年未有相关的项目发生。

3.社会保障和就业支出190.88万元,主要用于退休人员工资的发放,比上年决算数减少22.6万元,减少10.59,主要是因为从2017年11月份起退休人员工资由人社局统一发放,发放至社??ㄖ?,故该项目比去年相应减少了费用支出。

4.医疗卫生与计划生育支出50.37万元,主要用于职工医疗保险缴费开支。比上年决算数增加48.84万元,增加96.96,主要是因为因为去年做账时分摊到了“社会保障和就业支出”中,而2017年又未分摊,故费用增加。

5.节能环保支出0万元,比上年决算数减少37.82万元,减少100。主要是因为2017年起事业单位的省级拨付资金由财政代管,需要拨付款项时需向财政申请资金,根据财政要求账务是代收代支而不属于收入与支出。

6.城乡社区支出2686.06万元,主要用于市民广场征地补偿款、土地集约利用更新评价项目、购买在线巡查系统移动设备、基准地价更新评价项目、基础测绘工作、2000国家大地坐标建设工作、耕地质量等别监测及成果年度变更项目、土地利用总体规划工作、农村地籍调查工作等。比上年决算数增加1342.45万元,增加99.91,主要因为一是2017年增加部分项目如市民广场征地和农村地籍调查等;二是以往年度的项目按照工程进度付款,2016年未达到工程进度暂未支付的款项均在2017年支付。

7.国土海洋气象等支出2455.76万元,主要用于本单位(包括各下属单位)职工工资福利、差旅费、培训费、宣传费、维护(修)费、公务用车运行维护费、其他交通费、土地变更调查、劳务费等工作支出。比上年决算数减少346.91万元,减少12.38,主要原因2017年起财政对各单位实行盘活存量资金、厉行节约政策,年度未用完的公用经费由财政统一盘活存量资金,且对部分资金实行资金减压,故该项目的资金比上年度减少。

9.住房保障支出413.42万元,比上年决算数增加19.67万元,增长5,主要用于缴交住房公积金和住房维修基金开支。

10.其他支出7.06万元,比上年决算数减少32.79万元,减少82.28,主要是因为比上年度减少了其他项目的支出。

二、2017年度财政拨款收入支出总表说明

(一)2017年度财政拨款收入说明

河源市国土资源局2017年度财政拨款收入合计5777.77万元。其中:一般公共预算财政拨款收入5283.27万元,比年初预算数增加2428.36万元,增长85.05;主要原因是部分项目资金如2000国家大地坐标、基础测绘、农村地籍调查、市民广场征地等项目是跨年度工程,预算早已安排,未列入年初部门预算,由财政债券资金支付。

(二)2017年度财政拨款支出说明

河源市国土资源局2017年度财政拨款支出合计5777.77万元。其中:一般公共预算财政拨款支出5283.27万元,比年初预算数增加2428.36万元,增长85.05;主要原因是部分项目资金如2000国家大地坐标、基础测绘、农村地籍调查、市民广场征地等项目是跨年度工程,预算早已安排,未列入年初部门预算,由财政债券资金支付。政府性基金预算财政拨款支出494.5万元,比年初预算数增加494.5万元,增长100,主要原因是部分项目资金如2000国家大地坐标、基础测绘、农村地籍调查、等项目是跨年度工程,预算早已安排,未列入年初部门预算,由财政债券资金支付。

分功能科目看,社会保障和就业支出190.88万元,主要用于退休人员工资福利。医疗卫生与计划生育支出50.37万元,主要用于医疗保险缴费。城乡社区支出2686.06万元,主要用于市民广场征地补偿款、土地集约利用更新评价项目、购买在线巡查系统移动设备、基准地价更新评价项目、基础测绘工作、2000国家大地坐标建设工作、耕地质量等别监测及成果年度变更项目、土地利用总体规划工作、农村地籍调查工作等。国土海洋气象等支出2394.86万元,主要用于本单位(包括各下属单位)职工工资福利、差旅费、培训费、宣传费、维护(修)费、公务用车运行维护费、其他交通费、土地变更调查、劳务费等工作支出。住房保障支出413.42万元,主要用于缴交住房公积金和住房维修基金开支。其他支出7.06万元,主要是用于教育活动学习、宣传、扶贫工作等。年末财政拨款结转和结余35.13万元。

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

河源市国土资源局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为39.46万元,完成预算63.3万元的62.33。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的0;公务用车购置及运行维护费支出决算为33.76万元,完成预算40.5万元的83.36;公务接待费支出决算为5.7万元,完成预算22.8万元的25。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比,2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少2.22万元,下降5.32。其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0万元,下降(增长)0;公务用车购置及运行维护费支出决算减少4.38万元,下降11.48;公务接待费支出决算增加2.16万元,增长61.01。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是我局贯彻落实厉行节约要求,加强公务用车管理。公务接待费增加主要原因是2017年上级单位检查及传达精神较多。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0;公务用车购置及运行维护费支出33.76万元,占85.55;公务接待费支出5.7万元,占14.45。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出33.76万元,其中:公务用车购置支出为0万元;公务用车运行及维护支出33.76万元,2017年局机关及下属6个单位公务用车保有量为9辆,平均每辆3.75万元。主要用于车辆的燃油费、保养、购买保险、年审、维修等支出。

3.公务接待费支出5.7万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017年,局机关及下属6个单位共发生国内接待约45批次,接待人数约520人。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

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